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江南区江南街道办事处2025年部门预算公开
江南区江南街道办事处2025年部门预算公开1.贯彻法律、法规、规章,开展社会主义与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育;3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,开展人民调解、治安保卫工作,依照有关规定管理外来流动人口,维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益;
4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作;5.指导、支持和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设;6.开展社区服务、拥军优属工作,兴办社会福利事业,做好社区文化、科普、体育、教育工作;7.配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实;8.配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作;9.向城区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;
10.动物防疫、食品和药品监察;负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作;配合做好辖区内的劳动保障监察财政。11.完成城区人民政府交办的其他任务。
江南街道办事处是江南区政府派出机构,隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政单位,我街道内设公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、党政综合办公室、基层党建办公室等5个内设机构。人员编制32名,其中行政编制16名,工勤编制1名,事业编制17名。
(3)江南街道网格化管理中心管理八级1人,管理九级4人。(4)江南街道退役军人服务站管理八级1人,管理九级1人。
有南宁市江南区江南街道党群服务中心、南宁市江南区江南街道网格化管理中心2个全额拨款公益一类事业单位;南宁市江南区江南街道退役军人服务站为未定级全额拨款事业单位。
1.2025年预算收入2186.89万元,同比增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年预算收入包含外聘人员全年工资福利收入。具体如下:
2.2025年预算支出2186.89万元,同比增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年预算支出包含外聘人员全年工资福利支出。其中:
一般公共服务支出607.22万元,同比增加202.15万元,增长49.90%,主要为村干部工资及整畅保洁员工资支出增加。
社会保障和就业支出1487.16万元,同比增加1056.56万元,增长245.37%,主要原因为预算支出包含外聘人员全年工资福利支出。
卫生健康支出20.87万元,同比减少14.58万元,下降41.13%。主要原因为公务员医疗补助支出功能科目变更及减少独生子女保健费支出。
灾害防治及应急管理支出30万元,同比增加24万元,增长400%,主要原因为增加微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算支出。
2025年部门预算收入2186.89万元,同比增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年预算收入包含外聘人员全年工资福利收入。具体如下:
江南街道办事处2025年部门预算收入2015.67万元,江南街道党群服务中心2025年部门预算收入101.78万元,江南街道网格化管理中心2025年部门预算收入69.44万元。
2025年部门预算支出2186.89万元,同比增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年部门预算支出包含外聘人员全年工资福利支出。具体如下:
基本支出1832.35万元,比上年增加1233.97万元,主要原因为2025年部门预算基本支出包含外聘人员全年工资福利支出,占全年支出的83.79%;项目支出354.54万元,比上年减少202.96万元,主要原因为减少部分预算项目支出,占全年支出的16.21%。
江南街道办事处部门预算支出2015.67万元,其中基本支出1661.13万元,项目支出354.54万元;江南街道党群服务中心部门预算支出101.78万元,其中基本支出101.78万元,项目支出0万元;江南街道网格化管理中心部门支出69.44万元,项目支出0万元。
2025年财政拨款收入2186.89万元,比上年增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年部门预算支出包含外聘人员全年工资福利收入。其中一般公共预算拨款收入2186.89万元J9九游会首页入口,占全年收入的100%。
2025年财政支出2186.89万元,比上年增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年部门预算支出包含外聘人员全年工资福利预算支出。具体如下:
一般公共服务支出607.22万元,同比增加202.15万元,增长49.90%,主要为村干工资及整畅保洁员工资支出增加。
社会保障和就业支出1487.16万元,同比增加1056.56万元,增长245.37%,主要原因为预算支出包含外聘人员全年工资福利支出。
卫生健康支出20.87万元,同比减少14.58万元,下降41.13%。主要原因为公务员医疗补助支出功能科目变更及减少独生子女保健费支出。
灾害防治及应急管理支出30万元,同比增加24万元,增长400%,主要原因为增加微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算支出。
2025年部门财政拨款支出预算2186.89万元,比上年增加1031.01万元,增长89.20%,主要原因为2025年部门预算支出包含外聘人员全年工资福利支出。具体如下:
1.一般公共服务支出607.22万元,占支出总预算的27.77%,比上年增加202.15万元,增长49.90%。其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出510.14万元,组织事务支出97.08万元。
2.社会保障和就业支出1487.16万元,占支出总预算的68%,比上年增加1056.56万元,增长245.37%。其中人力资源和社会保障管理事务支出71.10万元,民政管理事务支出1326.65万元,行政事业单位养老支出89.42万元。
3.卫生健康支出20.87万元,占支出总预算的0.95%,比上年减少14.58万元,下降41.13%。其中行政事业单位医疗支出20.87万元。
4.住房保障支出41.64万元,占支出总预算的1.90%,比上年减少1.15万元,下降2.69%。其中住房改革支出41.64万元。
5.灾害防治及应急管理支出30万元,占支出总预算的1.37%,比上年增加24万元,增长400%。其中消防救援事务支出30万元。
2025年一般公共预算基本支出为1832.35万元,其中人员经费支出1786.29万元,公用经费支出46.06万元,比上年增加1233.97万元,增长206.22%,主要因为为基本支出增加社区专职人员工资福利支出。具体如下:
1.工资福利支出1759.04万元,占一般公共预算基本支出的96%,比上年增加1228.95万元,增长231.84%。
2.商品和服务支出52.58万元,占一般公共预算基本支出的2.87%,比上年增加0.88万元,增长1.70%。
3.对个人和家庭的补助20.73万元,占一般公共预算基本支出的1.13%,比上年增加4.14万元,增长24.95%。增长的主要原因为退休人员人数增加,生活补助经费支出增加。
(一)我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.10万元,比上年减少0.74万元,下降7.52%。具体如下:
(二)我单位2025年一般公共预算安排的“两费”支出2.58万元,比上年减少0.36万元,下降12.24%,具体如下:
2025年本单位机关运行经费预算支出46.06万元,比上年减少5.64万元,下降10.91%。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。