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宾阳县甘棠镇人民政府(本级)2025年预算公开

2025-04-18 12:16:17
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  宾阳县甘棠镇人民政府(本级)2025年预算公开2、执行本镇经济和社会发展计划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

  根据职责,宾阳县甘棠镇人民政府(本级)内设5个职能办公室,具体为:党政办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

  宾阳县甘棠镇人民政府机关编制人数47人,实有在职人员45人,离退休人员18人,其他财政供养人员382人(其中聘用人员8人、禁毒专职社工6人、遗属9人,村干部359人)。

  1、以制度建设为根本,固本强基求实效,全面提升机关党建工作的整体水平。认真落实国家政策,确保资金都能用在实处。

  全年收入预算1480.87万元,同比(凡同比数据均为与2024年预算批复数相比,下同)增加66.16万元,同比增长80.76%。预算增加的主要原因是:机构改革后,增加村干部补助预算。

  全年支出预算为1619.24万元。同比增加784.42万元,同比增长93.96%。预算增加的主要原因是:公共安全支出和农林水支出增加。

  (1)基本支出1380.65万元。占支出总预算85.27%,同比增加683.71万元,同比增长98.10%。其中:

  ①工资福利支出预算598.96万元,占基本支出预算的43.38%j9九游会备用网站,同比减少34.79万元,同比下降5.49%。

  ②商品和服务支出预算77.44万元,占基本支出预算的5.61%,同比增加42.30万元,同比增长120.38%。

  ③对个人和家庭补助支出704.25万元,占基本支出预算的51.01%,同比增加676.20万元,同比增长2410.64%。

  (2)项目支出100.22万元。占支出总预算6.19%,同比减少20.62万元,同比下降22.29%。其中:

  ①工资福利支出预算23.04万元,占项目支出预算的22.99%,同比增加23.04万元,同比增长0%。

  ②商品和服务支出预算25.22万元,占项目支出预算的25.17%,同比减少22.09万元,同比下降46.69%。

  ③对个人和家庭补助支出6.00万元,占项目支出预算的5.99%,同比增加0.56万元,同比增长10.20%。

  ④其他资本性支出45.96万元,占项目支出预算的45.85%,同比减少23.61万元,同比下降33.93%。

  2025年部门财政拨款收入预算1617.16万元,其中:一般公共预算收入预算1452.56万元,政府性基金预算收入预算26.24万元,国有资本经营预算收入预算0元,上年结转结余138.37万元。

  本部门2025年一般公共预算支出1590.93万元,同比增加800.91万元,同比增长101.38%。

  ①会议项目支出预算数为1.23万元,主要用于:服务甘棠镇例会的顺利召开,包括会议筹备、会议材料印刷及其他与会议相关的费用。

  ②代表工作项目支出预算数为1.85万元,主要用于:组织代表有关培训、活动的费用支出,充分发挥基层作用,推进甘棠基层建设,构建社会主义和谐社会,促进经济社会良性发展。

  ③行政运行项目支出预算数为496.59万元,主要用于:保障行政单位的正常运行,提高工作效率和服务质量。

  ④一般行政管理事务项目支出预算数为27.04万元,主要用于:保障行政单位的正常运行,提高工作效率和服务质量。

  ⑤其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为5.40万元,主要用于:保障行政单位的正常运行,提高工作效率和服务质量。

  执法办案项目支出预算数为23.04万元,主要用于:保障执法机构正常运转和完成执法工作所需的各项费用,维护社会安全稳定。

  ①行政单位离退休项目支出预算数为19.32万元,主要用于:保障离退休人员的基本生活需求和提升生活质量,确保离退休人员能够享有基本的生活保障和丰富的万年生活。

  ②机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为68.16万元,主要用于:做好机关事业单位基本养老保险缴费工作,促进社会稳定发展。

  ①机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为27.26万元,主要用于:做好机关事业单位基本养老保险缴费工作,促进社会稳定发展。

  ②其他行政事业单位医疗支出预算数为0.59万元,主要用于:做好其他行政事业单位医疗保障工作,促进社会稳定发展。

  ①其他农业农村支出预算数为35.00万元,主要用于:促进农业现代化,保障农产品质量安全,支持农业产业的可持续发展。

  ②生产发展项目支出预算数为13.23万元,主要用于:支持和促进生产活动和发展,确保项目的顺利进行和成功完成。

  ③对村级公益事业建设的补助支出预算数为35.00万元,主要用于:实施农村公益事业财政奖补项目。

  ④对村民委员会和村党支部的补助支出预算数为786.11万元,主要用于:做好村民委员会和村党支部的补助发放工资,保障村级组织正常运转。

  住房公积金项目支出预算数为51.12万元,主要用于:按时缴纳住房公积金,帮助员工解决住房问题,维护社会稳定发展。

  农村基础设施建设支出预算数为26.24万元,主要用于:改善农村人居环境和生活条件,促进农村经济发展、社会和谐稳定。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算0.92万元,公务用车购置费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算6.60万元。会议费支出预算2.15万元;培训费支出预算0.46万元。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.52万元,同口径比2024年减少0.03万元,下0.40%,具体如下:

  2、公务接待费2025年预算安排0.92万元,比上年减少0.03万元,下降3.16%,减少的主要原因是积极响应上级关于厉行节约的指示精神。

  3、公务用车购置及运行费2025年预算安排6.60万元,与上年持平,其中:公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算安排6.60万元,与上年持平。

  2025年公共财政资金安排的会议费支出预算2.15万元,同比减少0.85万元,下降28.33%,会议费支出减少的原因主要是:积极响应上级精简会议数量的指示精神;2025年公共财政资金安排的培训费支出预算0.46万元,同比减少9.31万元,下降95.29%,培训费支出减少的原因主要是:积极响应上级关于厉行节俭的指示精神。

  2025年本部门机关运行经费预算77.44万元(指部门的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等),同比增加45.30万元,增长120.38%,增加的原因主要是:增加了对村民委员会和村党支部的补助预算。

  2025年本部门安排政府采购预算41.83万元,同比增加1.57万元,增长3.89%,增加的原因主要是:农业专项转移支付-土地承包服务项目采购。其中,货物项目采购预算7.55万元,占政府采购预算的18.05%;工程项目采购预算0元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算34.28万元,占政府采购预算的82.95%。

  2025年纳入预算绩效目标管理的项目18个,涉及金额238.59万元,其中:一般公共预算支出210.28万元、政府性基金预算26.24万元、事业收入0元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  (1)乡镇党政机构运行保障经费项目。预算金额5.52万元,主要用于:保障甘棠镇安全生产、文体活动及各项工作正常开展,县政府安排含安全生产、乡镇会议、文体活动等具体支出。资金来源一般公共预算。

  (2)镇团委专项工作经费项目。预算金额1.00万元,主要用于:甘棠镇团委开展工作经费,召开镇团委大会4次,青少年各项预防12次。资金来源一般公共预算。

  (3)镇纪委专项工作经费项目。预算金额1.10万元,主要用于:维持稳定、服务经济发展、保护群众利益,推动农村基层党风廉政建设。资金来源一般公共预算。

  (4)镇例会经费项目。预算金额1.23万元,主要用于:按时召开基层例会,发挥基层作用,推进甘棠基层建设。资金来源一般公共预算。

  (5)镇代表活动经费项目。预算金额1.85万元,主要用于:发挥基层作用,推进甘棠基层建设,构建社会主义和谐社会,促进经济社会良性发展。资金来源一般公共预算。

  (6)党组织服务群众专项工作经费项目。预算金额18.75万元,主要用于:解决关系群众切身利益和联系服务群众最后一公里的微实事、小项目,精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。资金来源一般公共预算。

  (7)乡镇妇联工作经费项目。预算金0.50万元,主要用于:开展维权救助行动和法律援助行动。协助推进社会各项发展计划,推进社会保障、社会福利和医疗保险工作;制定落实本行政区域经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。资金来源一般公共预算。

  (8)衔接资金-产业发展-特色产业以奖代补项目。预算金额13.23万元,主要用于:推动特色产业发展,对达到标准和规模的产业进行财政奖补,激励和引导产业发展,促进农民增收和乡村振兴。资金来源上年结转。

  (9)农业专项转移支付资金-土地承包项目。预算金额35.00万元,主要用于:推进甘棠镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作,保障农民权益和促进农业发展。资金来源上年结转。

  (10)村干部补助项目。预算金额49.74万元,主要用于:做好村干部补助发放工作,激发工作积极性,保障村级组织正常运转。资金来源上年结转。

  (11)专职化网格员工作经费项目。预算金额5.40万元,主要用于:提供专项资金,确保专职网格员获得必要的培训和支持,全面提升我镇网格化服务管理工作效能。资金来源上年结转。

  (12)专职化网格员工作经费项目。预算金额5.40万元,主要用于:提供专项资金,确保专职网格员获得必要的培训和支持,全面提升我镇网格化服务管理工作效能。资金来源一般公共预算。

  (13)劳务派遣人员经费项目。预算金额7.29万元,主要用于:聘用人员派遣服务费,保障外聘人员工资和社保,保证办公环境正常运转。资金来源一般公共预算。

  (14)宾阳县禁毒专职社工项目。预算金额23.04万元,主要用于:做好禁毒专职社工每月工资预算和统筹核发工作,维护社会稳定与和谐。资金来源一般公共预算。

  (15)宾阳县农村公路县级配套养护资金项目。预算金额26.24万元,主要用于:做好宾阳县农村公路日常养护工作,提高农村公共服务水平,减少交通事故的发生,保障人民群众的生命财产安全。资金来源政府性基金预算。

  (16)村级财务会计委托代理服务费项目。预算金额6.23万元,主要用于:做好村级财务会计委托代理服务工作,确保会计信息的真实性和准确性,提高财务工作的透明度。资金来源一般公共预算。

  (17)自有资金项目经费项目。预算金额2.07万元,主要用于:通过强化干部队伍建设、完善办公基础设施设备等方式助推党委、政府重点工作,实现年度工作目标任务,提高政府效能,更好服务于社会大众,提升经济效益。资金来源单位资金。

  (18)农村公益事业财政奖补项目项目。预算金额35.00万元,主要用于:实施农村公益事业财政奖补项目,促进乡村振兴、改善农民生产生活条件。资金来源上年结转。

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  三、“三公 ”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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