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J9九游会首页入口南宁市江南区文化广电体育和旅游局2025年单位预算公开
J9九游会首页入口南宁市江南区文化广电体育和旅游局2025年单位预算公开(二)研究拟订城区文化广播电视体育和旅游事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。
(三)管理城区文化广播电视体育和旅游活动,组织旅游整体形象推广,促进文化广播电视体育和旅游产业市场推广,拟订城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
(四)指导城区文化广播电视体育和旅游设施及项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行,负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。
(五)负责推进城区公共文化事业发展,推进城区文化服务、广播电视体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广播电视建设和发展。
(六)推进城区文化广播电视体育和旅游科技创新发展,推进城区文化体育和旅业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。
(七)指导城区文化广播电视体育和旅游市场发展,负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。
(八)指导、监督城区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。组织查处文化、广播电视、网络视听节目服务、体育和旅游等违法行为,维护市场秩序。
(九)指导城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十)指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性J9九游会官方网站、示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。
(十一)组织实施城区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。
(十四)负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产调查、保护、传承和传播。
(十五)负责城区文物资源调查,文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导协调城区内博物馆、文物管理等机构开展业务。
(十六)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站),开展基层文化建设。指导文化志愿活动。
(十七)统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(十八)统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。
(十九)按照管理权限,负责对城区体育经营活动进行审批、登记、监督和管理,促进体育市场的健康发展。
(二十)按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
南宁市江南区文化广电体育和旅游局机关编制数6人,截至2024年12月31日,实有6人,其中局长1人,副局长2人。
我单位总收入260.24万元,总支出260.24万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长42.18%。总支出较上年增长42.18%,主要原因是外聘人员工资福利支出列入2025年一般公共预算基本支出。
我单位总支出260.24万元,较上年增长42.18%,主要原因是外聘人员工资福利支出列入2025年一般公共预算基本支出。
我单位财政拨款总收入260.24万元,总支出260.24万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长42.18%。财政拨款总支出较上年增长42.18%,主要原因是外聘人员工资福利支出列入2025年一般公共预算基本支出。
我单位一般公共预算支出共260.24万元,较上年增长42.18%,主要原因是外聘人员工资福利支出列入2025年一般公共预算基本支出。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:
南宁市江南区文化广电体育和旅游局2025年支出总预算260.24万元,其中:基本支出258.24万元,占一般公共预算支出的99.23%;项目支出2万元,占一般公共预算支出的0.77%。
(一)行政运行(项)支出217.51万元,其中:人员经费支出206.59万元,公用经费支出10.93万元。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.87万元,其中人员经费支出12.87万元。
我单位一般公共预算基本支出共258.24万元,占支出总预算的99.23%,较上年增长65.39%,主要原因是外聘人员工资福利支出列入2025年一般公共预算基本支出。其中:工资福利支出241.26万元,占支出总预算的92.71%;商品和服务支出12.71万元,占支出总预算的4.88%。具体情况为:
(一)工资福利支出(类)241.26万元,其中:基本工资(款)31.68万元;津贴补贴(款)27.09万元;奖金(款)23.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.87万元;职业年金缴费(款)7.14万元;职工基本医疗保险缴费(款)5.71万元;公务员医疗补助缴费(款)10.15万元;其他社会保障缴费(款)0.28万元;住房公积金(款)11.68万元。
(二)商品和服务支出(类)12.71万元,其中:办公费(款)0.73万元;印刷费(款)0.18万元;邮电费(款)1万元;差旅费(款)1.85万元;维修(护)费(款)0.18万元;会议费(款)0.49万元;培训费(款)0.17万元;公务接待费(款)0.41万元;其他交通费用5.94万元;其他商品和服务支出(款)1.78万元。
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元,同口径比2024年减少0.04万元,下降8.89%,具体如下:
(二)公务接待费2025年预算安排0.41万元,比上年减少0.04万元,下降8.89%,减少的主要原因是2025年部门预算公务接待费定额标准下降。
机关运行经费支出12.71万元,其中:办公费0.73万元;印刷费0.18万元;邮电费1万元;差旅费1.85万元;维修(护)费0.18万元;会议费0.49万元;培训费0.17万元;公务接待费0.41万元;其他交通费用5.94万元;其他商品和服务支出1.78万元,比2024年增加1.78万元,增加的主要原因是用于缴纳残疾人就业保障金。
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
项目名称:4镇文广站免费开放城区配套资金,预算资金2万元,2025年度绩效目标为通过开展公益活动、文艺演出、培训等活动,为群众提供就进、多样的公共文化服务,满足市民群众的文化需求。设1条数量指标:全年文广站开展文化活动≥80场次;设1条质量指标:开展丰富多彩的群众文化活动成效比率=100%;设1条时效指标:项目完成时间=1年;设1条成本指标:免费开放专项经费=2万元;设1条社会效益指标:丰富群众文化生活,为群众提供就进、多样的公共文化服务;设1条满意度指标:读者对免费开放工作满意度≥90%。
四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。