新闻中心 分类>>

山南市群众艺术馆2025年度部门预算

2025-02-02 19:17:39
浏览次数:
返回列表

  山南市群众艺术馆2025年度部门预算山南市群众艺术馆是我市唯一一家从事群众文化辅导、培训、活动开展、非遗保护为一体的文化事业单位,主要有以下工作职能。

  6.对全市开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化等群众文化活动以及党委、政府和上级有关部门部署的大型文化活动,承担着组织、协调、策划、实施的重要职能。

  山南市群众艺术馆部门内设3个机构、办公室、编导办、音乐创作办。我馆核定编制数24人、领导职数为正科1人、副科1人、实有在职人数为21人(其中副;副高2人、中级12人、初级4人、二级技师2人、高级工1人)。

  收支总预算1452.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  收入预算总量1452.01万元,同比增加198.8万元,主要原因是:本年度项目增加。其中:上年结转157.58万元,占10.85%;,2025年一般公共预算拨款收入1294.43万元,占89.15%。

  支出预算总量1452.01万元,同比增加198.8万元,主要原因是:上年结转资金项目增加及人员工资增加。其中:基本支出1294.43万元,占89.15%;项目支出517.05万元,占39.94%。

  财政拨款收支总预算1452.01万元,同比增加198.8万元,主要原因是:上年结转资金增加及人员工资增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1294.43万元、上年结转157.58万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1196.74万元、社会保障和就业支出155.15万元、卫生健康支出39.13万元、住房保障支出60.99万元。

  一般公共预算当年拨款1452.01万元,比2024 年执行数增加198.8万元,主要原因:项目经费增加。

  一般公共预算当年拨款1452.01万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1196.74万元,占82.42%;社会保障和就业支出155.15万元,占10.69%;卫生健康支出39.13万元,占2.69%;住房保障支出60.99万元,占4.2%;。

  1.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)789.15其他文化旅游支出(项)407.59万元,比2024年增加66.21万元,增加8.39%,主要增加退休人员职业年金预算。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.32万元。比2024年增加1.51万元,增加1.51%,主要人员增加基数。机关事业单位职业年金缴费支出(项)59.86万元,比2024年增加29.99万元,增加50.1%,主要原因退休人员清退职业年金增加。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)13.97万元,比2024年增加0.27万元,增长1.93%,主要是公益性人员工资及保险增加。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.13万元。比2024年增加0.72万元,增加1.84%,主要原因是人员基数变动。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.99万元。比2024年增加1.13万元,增加1.85%,主要原因人员工资增资。

  人员经费854.21万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

  公用经费80.76万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

  除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

  2024年“三公”经费预算数为9.72万元,其中:因公出国(境)费0万元J9九游会官方网站,公务用车购置0万元,公车运行费9万元,公务接待费0.72万元。“三公”经费预算比2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有2量,国内公务接待13批次、150人。

  2025年部门(单位)机关……等0家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,降低(增长)0%。主要原因是0。

  截至2025年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是办公及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

  2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理10个,资金359.47万元,其中:中央转移支付资金141万元,地方资金218.47万元。

  一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

  十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

搜索